输入会计凭证-月末与出纳对账-审核-记账,编制除了资产负债表以外的UFO报表,进行期间损益结转-审核-记账,编制资产负债表。
在总账模块点击凭证,然后就会出现查询凭证按钮,然后选择相应的条件进行查询。具体流程如下:1、用友软件登陆,登录时注意选择要查询的年份期间;2、点击“总账”后点击“凭证”;3、点击“查询凭证”;4、点击“月份”旁边的小点,小点变黑就可以选择要查询的月份;5、输入要查询的凭证号,比如018-018,或者018。输入018-018,表示只查询018号一张凭证,如果只输入018,表示查询018号及018号以后的凭证。根据查询的情况自己选择输入。拓展资料:用友财务软件:由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。总账报表:用友总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化,财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。< strong>用友总账模块:包括往来管理、现金银行、项目管理用友总账特点:1、灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;2、多种账务处理、查询、输出;3、期末汇总、自动结转损益、转账及结账;4、完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;5、部门、人员、项目、客户、供应商全面管理。
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过 审核 功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。 对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在 总账系统 / 凭证 / 审核凭证功能窗口中,进行 取消审核 (也称为 反审核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 审核凭证 功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行 审核 操作。 ;第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核 功能,即取消 记账 、 审核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统窗口中,单击 期末 / 对账 菜单项,打开 对账 操作窗口,此时按下快捷键 Ctrl+H键,即可激活 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 窗口;单击 凭证 / 恢复记账前状态 菜单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢复记账前状态 操作窗口,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行 审核凭证 和 记账 功能的操作。第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反审核 功能,在结账 向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6键,系统弹出 确认口令 窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行 审核凭证 、 记账 和 结账功能的操作。因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!