企业应按如下做法做税务筹划:一、充分利用会计政策 1.固定资产折旧、无形资产摊销的筹划;2.八项减值准备的筹划;3.增值税的筹划;4.工资、奖金的筹划;5.成本费用的筹划;6,存货发出计价方法的筹划;二、充分利用税收优惠政策 1.技术开发的税收优惠;2.区域性的税收优惠;3.具体项目的税收优惠。三、通过税收筹划公司,市面上税筹公司很多,可以通过对比了解后选择,比如像比安财穗这样和上市公司有合作,而且又有国内顶尖税务专家坐镇的,像这样的公司可以优先考虑。
资产重组筹划法:
合并筹划法,是指企业利用并购及资产重组手段,改变其组织形式及股权关系,实现税负降低筹划方法。
(1)企业合并可以进入新的领域、行业,享受新领域、新行业的税收优惠政策;
(2)并购大量亏损的企业,乐意盈亏补抵,实现成本扩张;
(3)企业合并实现关联性企业或上下游企业流通环节减少,合理规避流转税和印花税;
(4)企业合并可能改变纳税主体的性质,譬如由小规模纳税人变为一般纳税人,由内资企业变为中外合资企业;
(5)企业合并可以利用免税重组优惠政策,规避资产转移过程中的税收负担。
申请产业扶持政策(❤):
申请产业扶持是企业常采用的税收筹划方式,比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用!
企业通过在园区注册有限公司,活用园区招商政策,可规范企业税收管理,满足企业政策申报需求,助力企业高效发展,同时也帮助地区完成经济发展目标。
增值税根据剩下所得部分的:75%-80%,予以企业经营补贴奖励;
企业所得税按照剩下所得部分的:75%-80%,予以企业经营补贴奖励。
通过申请专项扶持政策,节省的钱用于企业扩大再生产,用于企业周转运营,不仅降低了企业成本,还把控了税务风险。
希望我的回答能够帮助到您,望采纳!
企业的税收筹划就是运用好所有的税收优惠政策,争取税收优惠的最大化。想要减轻税负首先先要选择好的节税公司,税务筹划有稳定的税收洼地园区,还有委托代征、个人独资企业、灵活用工、核定征收、个体户等多种税筹方式,最重要的是能够一对一的服务,因为每家企业的情况不同,税务筹划一定是定制化的,合理合法节税!
根据不同的问题找到不同的解决方案,老板的咨询肯定有问题侧重面,到底是解决哪种类型的税?是什么票?类目是什么?合规红线是什么,税法要求是什么?今年有什么相关的税收优惠政策能适用?对症才能下药。根据我们的行业经验,一般来说,可有如下的问题和思路:企业常见的必要的税务筹划有:①企业所得税筹划:大额居间费——解决无票支出、成本票不足的难题,合理筹划还可以享受返税奖励②企业增值税筹划:解决上下游抵扣专票不足,进项票严重缺乏问题,合理筹划降低企业综合税负③企业公转私节税筹划、股东分红、税务筹划——解决大额个税的合理优化问题;④企业薪资、社保筹划:金税四期、社保入税后,既要筹划好税务稽查的风控,也要合理降低人力成本;⑤企业残保金筹划问题:残疾人安置不到位,需要交残保金,如何通过第三方机构无忧低成本安置,如何申请残保金减免⑥企业高薪人员的个税筹划问题:合理筹划调整、拆分,节省高额个税⑦税务合规筹划:明晰税法要求和以数治税要点,进行税务内部整顿,消除企业内部营销、费用等税务风险点。