应收应付会计计划

feion1992024-07-25  0

一、应收会计工作内容:

1、主要负责销售业务及客户的管理;

2、包括销售货款尤其是对未达账的管理和对账的工作;

3、协调与出货仓的管理工作,如出货单、本单位发票、收入的核对,做好与出纳的沟通协调;

4、向直接主管会计负责。

二、应付会计工作内容:

1、主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。

2、主要有货款的管理和对账的工作,协调与收货仓的管理工作,如入库单、供应商发票、货款的核对;

3、员工费用报销、工资发放以及借款;

4、做好与出纳的沟通协调;

5、向直接主管会计负责。

扩展资料:

按照我国现行《企业财务通则》和行业财务制度,在国有商业银行的财务核算中,绝大部分收支项目都实行了权责发生制,主要包括以下几个方面:

(1)逾期半年以内的贷款利息收入;

(2)金融机构往来收入;

(3)投资收益;

(4)定期存款利息支出;

(5)金融机构往来支出;

(6)固定资产修理、租赁、低值易耗品购置、安全防卫等大宗费用支出;

(7)无形资产摊销;

(8)固定资产折旧;

(9)各种税金。

参考资料来源:百度百科-应收应付制

应收应付会计岗位职责(集锦15篇)

在当下社会,很多情况下我们都会接触到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是我帮大家整理的应收应付会计岗位职责,欢迎大家分享。

应收账款主管 岗位职责

应收账款主管 上海盛煦企业管理咨询有限公司 上海盛煦企业管理咨询有限公司,上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;

2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;

3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;

4.与财务部门核对日常收款情况;

5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;

6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;

7. 执行上级领导安排的其他工作。

任职要求 :

1. 财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;

2. 5年以上应收账款管理经验;

3. 熟悉应收账款相关报表的处理,熟练使用财务软件;

4. 具有较强的财务分析、人际交往和谈判能力;

5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

1.协助主办会计开展工作,做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作,应收帐款,客户发货单的审单工作。

2.审核收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿 。

4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

7.办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。

8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

6、财务经理交办的其他财务工作。

岗位职责:

1、销售折让与折价的审核;

2、退货单的审核与财务对账;

3、促销费用冲减应收账款的系统录入;

4、逾期账款的统计与分析汇报;

5、与客户应收账款的对账;

6、销售收入的统计;

7、销售成本与库存的统计;

8、涉及应收账款的会计凭证录入;

9、财务经理交代的其他事宜等。

任职要求:

1、具有财会相关专业的大专及以上学历;

2、具有财务相关工作经验两年以上;

3、能熟练操作相关的财务办公软件;

4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);

5、有从事商超工作经验的优先考虑。

1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

9、分析应付款项的账龄及偿还情况

10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

11、定期进行应付及预付款项的对账

12、办理应付及预付款项的结算

13、负责应付及预付款项的核算工作

1、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;

2、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;

3、现金管理和报销款的`支付;

4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;

5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理:现金记账,银行记账;

7、日常发票登记和跟踪。

岗位职责:

1.SAP应付系统处理

2.K3应付系统处理

3.增值税发票开具与进项签收登记

4.材料固资等入库与应付款审核

5.应付款报表报送

要求:

1、财会专业毕业,具有1年以上财务相关工作经验

2、熟悉K3操作,精通办公软件,尤其是excel的实操

3、沟通表达能力强,具有较强的目标管理和时间管理

4、具有一定的财务分析能力

5、执行力好,具有团队精神

1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

2、 负责开具销售发票;

3、 整理日常报销单据及定期报销,负责各项付款、工资发放;

4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

5、 负责办理银行各项事务及银行对账;

6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。

岗位职责:

1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。

2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算,并登好明细账。

3、定期对账,督促相关人员及时收回货款。

4、做好与相关部门各环节的沟通。

5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。

任职要求:

1. 持有助理会计师证,2年商贸公司工作经验;

2. 工作适应能力强,善于沟通,能够尽快上手。

3.工作经验1年以上

岗位职责:

1.负责公司国外代理,往来账核对,收款的跟进;

2.负责到款确认,及时登记银行日记账;

3.负责应收账款的销账,制作收款凭证;

4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;

5.完成公司交办的其他事务性工作。

任职要求:

1.英文四级以上,具备较好的英文写作能力;

2.大专以上学历,熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

3.熟练会计函数的应用,逻辑性强,对数字敏感;

4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致,具有较强的沟通能力

5.工作细心,责任心强,有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

6.熟悉FMS 系统优先。

1、现金管理和报销款的支付;

2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否

有总经理签字和经办人员签字;

3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;

4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;

5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理:现金记账,银行记账;

7、日常___登记和跟踪;

1、负责应付账款的核算工作,核对和清理应付账目的全部账务;

2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;

3、依据财务制度审核应付单据,检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

4、完成领导日常临时安排的辅助工作。

工作职责

1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

10、办理应付及预付款项的结算

11、负责应付及预付款项的核算工作

12、定期进行应付及预付款项的对账

13、分析应付款项的账龄及偿还情况

14、其他工作

任职要求:

1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;

2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;

3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

ps:应聘者简历需有1-2张证件照或生活照,否则公司不予考虑谢谢!

岗位职责:

1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况,并提出恰当的成本控制方案;

2、负责业务提成核算和管理;

3、负责公司发票开具及保管,对应收账款相关凭证进行相关账务处理,发现问题能及时上报并积极细心解决问题;

4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;

6、配合公司年度审计工作,提供相关资料;

7、领导交办的其他事宜。

岗位要求:

1、财务、金融等相关专业本科以上学历,持有初级会计师或以上证书;

2、有两年以上会计岗位工作经验,熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;

3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

4、具备良好的职业道德与素养,细心,有责任心,对数字敏感;

5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;

6、熟练操作各类办公/财务软件,熟练使用Excel。

转载请注明原文地址:https://www.niukebaodian.com/kuaiji/867717