会计稽核岗位职责

feion1992024-07-25  0

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

13、制订公司内部审计计划,组织内部审计工作;

14、领导交办的其他工作。

1、负责公司财务稽核及报告工作;

2、负责审核各种明细帐、总帐,并核对相符;

3、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督;

4、协助上级加强会计基础管理工作;

5、规范公司财务制度及流程;

6、完成领导交办的其它工作。

1、单位基本账务的核对;

2、成品进仓的统计、核对工作;

3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;

4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;

5、各个平台的货品下单工作;

6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据;

7、月末出具各类基础账务报表。

1、负责各单位目标数据准确性和真实性的稽核验证;

2。负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;

3。负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;

4。负责各类账务的稽查、核对工作,对各项费用进行准确分析和判定;

5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;

6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。

1、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关;

2、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性,对不合格的记账凭证,向有关人员查明原因,更正出来;

3、负责审核各种明细账、总账和会计报告,并核对相符;

4、负责会计凭证的审核,保证每笔凭证内容真实、手续完备、数字准确,会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规,签章齐全;

5、严格审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支;

6、装订、管理本部门财务档案;

7、定期与物资管理部门就账务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总账与分类账相符;

8、负责领导交办的其他事务。

1、完善成本记账体系,提高收入、成本和对账的效率与准确性,确保应付与实付一致、应收与实收一致;

2、监控线上和线下收入及成本,推进线下收入及成本全面线上化;

3、推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别,确保其合理性;

4、立风险防范体系,确保逾期得到有效监控及有效跟催,确保坏账率保持在良性水平;

5、深入结算团队,透析团队日常工作内容和工作模式,帮助团队提升工作效率;

6、负责公司结算管理及成本监控,确保供应商成本、内部运营成本发生的`合理性。

1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。

2.供应商往来账目的核对工作;

3.供应商在途库库位的跟踪核对;

4.物流数据的录入和核对;

5.供应商测试物料的跟踪、处理;

6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;

职责描述 :

1、负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

2、负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

3、负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

4、负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

5、对接支持业务部门。

任职要求 :

1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

2、5—8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;

2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;

3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;

4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;

5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。

6、审核绩效考核成果是否真实正确;

7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;

8、完成其他一些临时审计工作。

1、 每个月初打印上月银行对账单,并据此做账。

2、 每周三收集报销单,审核,月底制作报销明细表。

3、 月初统计上月业绩、考核、考勤,做工资表。

4、 月底收集各类原始凭证,录入系统做记账凭证,结账—装订—出报表—归档。

5、 做报销明细账,现金流水账。

1、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;

2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;

3、协助设计考核策划方案,与部门、项目组核对财务数据;

4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;

5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;

6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;

7、领导安排其他临时工作。

岗位职责 :

(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟定公司审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

(2)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

(3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计;

(4)调审或就地审查会计凭证、账册等有关文件,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性与合法性;

(5)针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

(6)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究相关人员责任的建议;

(7)负责对董事会下设的审计委员会报告工作。

任职要求 :

1、金融、审计、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历,具有会计、审计中级及以上职称优先考虑;

2、具有1年以上金融机构审计工作经验;

3、拥有扎实的审计、会计专业知识和业务能力;

4、掌握监管部门政策、与金融机构内部审计相关的理论知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度;

5、具有较强的政治意识、责任意识和大局意识;为人正直、廉洁、公正;具备敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力;身体健康且无相关不良记录。

职责描述 :

协助制定年度稽核计划并负责组织实施;

建立及推动完善各项规章制度,并负责监督检查落实执行情况;

对全网费用合规、合理、合法性进行监管,降费增效,规避风险;

负责全网费用预算分析,能管理者以数据支持并推动规范核算;

负责总部A/B网的费用报销审核,费用报销合规、合理、合法;

负责对小组成员的培训及工作指导;

负责与公司其他部门的沟通、对接及协助领导处理跨部门存在的问题;

完成上级领导交办的其他工作。

任职要求 :

专科以上学历,财务相关及审计专业;

一年以上同岗位管理工作经验,具有行业同等岗位经验者优先;

具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

熟练掌握OFFICE软件的使用,熟悉NC或金碟等财务系统,熟练运用PPT。

1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核;

2、对公司各部门执行预算情况予以稽核;

3、对公司收入及支出情况予以稽核;

4、对合同执行情况予以稽核;

5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核;

6、执行领导安排的其他相关工作。

1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入,保证销售收入的完整无缺失。

2、按公司规定,对各门店在销售账务方面的各项违规事项,及时查出问题,同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。

3、负责各门店的账务培训工作,包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。

4、负责与各商场的每月对账工作,并完成每月销售发票的送达工作。

5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。

6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。

一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。

二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。

三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。

四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。

五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。

六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。

七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。

八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。

九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。

十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。

1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。

2、正确做好现金和银行日记账。

3、严格按照财务制度规定审核报销票据。

4、保管库存现金和各种票据。

5、清缴各种账务费用。

6、编制内部银行对账调节表。

7、及时向部门领导汇报资金情况。

8、完成领导交办的`其它事项。

审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

一、岗位名称:审核员

二、岗位级别:员工

三、直接上司:财务部主管

四、下属对象:

五、主要职责:

1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

六、任职条件:

1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

会计稽核需要具有较强的沟通与数据分析能力; 具有较强的电子表格处理能力;认真细致,有较强的原则性,抗压力强; 以下是我精心收集整理的会计稽核 岗位职责 ,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

计稽核岗位职责1

1.负责公司财务成本工作的推进及利润的预测,定期向董事长汇报。

2.资金利用率。

3.收支预算及总账。

4.制定财务制度及方案。

5.主持财务全面工作,具备管理能力。

会计稽核岗位职责2

1、协助完成公司 财务管理 及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

2、组织督导会计核算、财务分析和项目税务策划工作,完成各项财务报表及定期财务分析;

3、负责财务部日常管理工作,优化和维护公司的财务运营管理体系,提高审批效率,降低财务风险;

4、负责公司财务管理、资金管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,跟踪执行情况;

5、负责组织实施财务预算 报告 ,进行月度检查,跟踪落实,找出执行差异。

会计稽核岗位职责3

1、负责公司的全面财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、审核公司的记帐凭证,审核公司的会计报表。

7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

会计稽核岗位职责4

1、负责审核项目公司各项费用报销,编制成本及销售费用类合同台账;

2、负责审核项目公司各类原始凭证,编制记账凭证,月末结账;

3、负责编制项目公司财务报表及审计资料;

4、负责项目公司年度、月度预算汇总编制;

5、负责归档、整理、装订项目公司各类财务会计档案;

6、负责项目公司月度纳税申报及领导交办的其他工作。

会计稽核岗位职责5

1.负责现金及银行、微信、支付宝收付处理,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

2.负责费用报销及凭证整下,制作记帐凭证,负责公司的帐务核对

3.负责财会文件的准备、会计凭证归档、装订和保管;

4.办公室行政工作;

5.负责公司固定资产管理

6.负责考勤统计(休息,请假的信息发布)

7、其他临时安排的工作领导

会计稽核岗位职责6

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常收支,微信支付宝收款的核对,及时登记现金及银行存款 日记 账。

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

5.填写会计凭证,编制日资金表报表上报。

6.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

7.完成领导布置的其他工作。

会计稽核岗位职责7

1、日常财务核算、公司全盘内账,负责进销存;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

3、负责各店铺、经销商的账目结算;

4、准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

5、完成上级领导交办的其他各项事务等;

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