会计开票的基本流程

feion1992024-07-25  0

开票流程如下:一、有公司之间的销售业务合同;二、要有本公司和对方公司的开票基本资料:统一代码、公司名称、公司基本账户、和电话号码等等;三、电脑上安装金税盘开票软件,在“系统设置”——“参数设置”里输入企业的相关信息参数,在“系统维护”——“用户管理”中,增加开票人员和复核人员、收款人员等;四、选择“发票管理”——“发票填开”,根据需要选择增值税普通发票或增值税专用发票填开,在弹出的发票选择框内双击发票栏,确认发票号码,和空白纸质发票核对,起始码正确点“确认”,进入开票界面。销售方的信息时自动带出的,这里需要输入的是购买方的信息和商品或服务信息。普票只需要输入客户名称和税号即可,专票要输入地址电话、开户行及账号。客户信息完成后点货物或劳务后的选择框,选择“分类编码”,选择需要的商品分类及编码。双击选定,核对税率,如不对,修改成正确的税率。点菜单栏的价格选项,可以切换含税价和不含税价。以上信息填完整后,就可以点击打印,这样就完成了开票。如果要开一样的发票,可以在开过的票里复制一份,再点打印,提高开票效率。切记系统发票号与空白发票号对应一至。

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1、插入税控盘,登录发票开具系统。

2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择,手动添加购买方信息,点击“选择”按钮,打开客户编码库,在编码库中双击相应信息,以同样操作添加商品的编码信息。

3、点击发票“填开”按钮,选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后,核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误,点击确认按钮,进入发票填开界面。

4、点击增加新的商品行,点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息,点击“打印”按钮,发票开具成功,根据实际情况选择是否打印发票。

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