会计岗位职责(精选15篇)
在日常生活和工作中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是我精心整理的会计岗位职责,欢迎阅读与收藏。
1。 在科主任和药库负责人领导下进行工作。
2。 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
3。 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结,各种报表准确及时。
4。 参与仓库的定期盘点,负责盘点表的统计工作。
5。 参与采购计划的拟订。
6。 负责购进物资价格的审定,协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
7。 经常与供货方进行对帐,协助财务科进行货款结算工作。
8。 指导医药院校学生生产实习工作。
9。 完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作
1、负责日常财务核算,月底结账工作;
2、每月做管理报表、经营分析表、银行调节表、经营月报等相关财务表格;
3、熟悉报税流程及国家税法等相关规定,每月网上报税,所得税汇算清缴;
4、负责审核、分析费用支出,严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
5、账务凭证编印整理工作;
6、完成领导交办的其它公司财务相关工作。
一、认真贯彻执行国家的财经政策、法令,严格遵守财经纪律和各项规章制度。
二、按照会计制度规定组织本公司的会计核算工作,记帐、算帐、报帐,做到手续齐备,内容真实,数字准确、帐目清楚,日清月结,按期报表。
三、负责组织按照国家会计制度的规定,结合本企业的实际需要设置会计科目,有关帐表、凭证、健全帐簿,正确反映经营情况。
四、参加本公司管理经营会议,对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管等方面递行裣查、监督、进行财务分析,提出改进措施,为领导当好参谋。
五、加强资金管理,按照国家规定的各项资金使用范围和开支标准,掌握公司的资金状况,资金动态,有效地利用资金,主动作好服务,积极地和有关部门进行工作协调。
六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成情况,审核年终收益分配、报公司领导批准。
七、负责完成各项上缴款项,做到按期上缴税金,不得挤占、挪用、拖欠,不得有偷漏现象。
八、准确及时报送会计报表,报出的会计报表和资料,应弘认真审查,保证真实可靠及完整。
九、按照国家有关规定,妥善保管会计凭证,帐簿、报表等档案资料。
十、执行工资计划、计算、发放职工工资,各种工资性津贴,补贴及奖金。
十一、加强现金管理,审核现金出纳,银行结算业务,定期清理债权、债务,合理安排各项资金的收支,不得以白条抵库,做到收支两条线。
十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。
十三、定期监督检查所属部门的财产、物品盈亏报废情况,提出处理意见。
十四、权限
l、有权要求有关部门及人员,认真遵守国家财经纪律和财务制度。
2、对违反财经纪律和财务制度的开支,有权拒绝执行。
3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题,向领导反映不采纳时,有权向上一级领导反映。
4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支,资金使用,财产、材料保管,以及要求提供的各种资料、报表,数字应准确、及时,不得拖延。
1.负责各项经费会计科目的设置及变更,各项经费项目的设置及变更。
2.根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3.负责清理、催收各项经费往来帐目。
4.严格控制预算,不得突破预算办理开支。
5.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7.负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8.负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作,保证帐、卡、物等相等。
9. 负责编制季度、年度会计报表,编写说明。
10.完成部门领导交办的其他工作。
1、负责社区店、配送商的库存商品进销存管控,确保账实相符;
2、负责社区店、配送商的库存调拨、库存对账及清理;
3、建立CRM与SAP仓位的匹配性,配送商与社区店,社区店与社区店之间物流的手续与流程及相关记载;
4、建立社区店存货管理规范或制度;
5、推动与跟进社区店合作协议中关于存货管理的内容;
根据企业实际情况以及本实验的需要,对财务会计科各岗位职责分工如下:
(一)科长(主办会计)岗位
全面负责组织会计工作,开设总分类账及部分明细分类账;审核记帐凭证并编号;定期编制记账凭证汇总表(或科目汇总表)并登记总分类账;办理有关转账核算业务;定期组织对账;负责筹资与投资的核算;计算应交的各种税金和附加;利润分配;编制会计报表并进行必要的财务分析。
(二)材料核算岗位
该岗位负责原材料,包装物、低值易耗品等的`日常核算工作。原材料按计划成本计价,应设置材料采购,原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账,对日 常收发进行详细登记,并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率,据以分摊材料成本差异。
(三)生产成本核算岗位
该岗位负责组织生产成本核算,包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品,开设基本生产成本明细账,并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造费用”等。成本项目设专栏进行登记;按基本生产车间设“制造费用”明细账,并按费用项目设专栏进行登记;设置辅助生产维修明细账,并按费用项目设专 栏(辅助生产车间不再单独核算制造费用)进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用,编制“制造费用分配表”分配制造费用 并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本,并编制完工产品成本汇总表。
(四)产成品核算岗位
该岗位负责建立产成品数 量金额明细账,审查产成品成本汇总表及完工产品入库,负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进 行账实核对,与总分类账进行账账核对,月末按加权平均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺,按月初单位成本转账。
(五)工资核算岗位
该岗位平时负责工时、产量等资料的记录,职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表,负责计提职工福利费,工会经费和职工教育经费等。
(六)往来结算岗位
该 岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算,应与供应部门协作,设置“应付账款”,“应付票据”等明细账;与销售收款业务相关的 核算,应与销售部门协作,设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账,并根据有关凭证进行登记,定期与有关总分类账进 行核对。
(七)出纳岗位
该岗位负责办理货币资金的收付业务,建立银行存款日记账和现金日记账,并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记,每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。
(八)固定资产核算岗位
该岗位负责固定资产增减变动的核算,在建工程的核算以及固定资产折旧的计提,应建立固定资产,在建工程,累计折旧等明细账,并根据有关凭证进行登记,定期与总分类账进行核对。
(九)费用核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算,应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账,根据有关凭证进行登记,并与有关总分类账进行核对。
主要职责
一、按学校领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算执行情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的完成。
二、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决予以抵制,当好领导的参谋。
三、审核每笔原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、保管好的所有财务凭证,及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。
五、配合、督促学校各有关部门,及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费,按学期向每个学生结算,并张榜公布。
六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,正确编制工资表。
负责日常财务核算,严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;
按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度,在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账,做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚,按期对账、报账;
进行成本、费用的核算,按照经济核算原则,定期检查,做好成本日常控制工作;
与各部门沟通,衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销;
负责税务申报及税控系统的维护,按时向税务机关进行纳税申报,准时报送财务报表,做到内容完整,数字准确、真实,办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;
及时编制各类对外、对内财务报表及报告;
负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
1、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表的编制。
2、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算,合同结算,编制出口明细报表,核算成本。
3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表,进行出口退税网上申报与操作,打印报表,整理报表并送交国税局。办理延期收款网上登记和注销并到外汇局和国税局备案。
4、配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。
1、负责销售收入核算(Accounting),并做相应的收入分析;
2、负责销售收入预算(Revenueforecast),与对应的销售人员定期分析收入完成情况;
3、负责销售合同(中英文或者英文)审核管理,并分析各合同执行进度(Salescontractmanagement);
4、负责销售收入(软件收入与技术服务收入)适用增值税税率的合规性审核(Taxlegal);
5、负责在业务系统及会计系统中登记销售明细信息(Bookkeeping);
6、部门经理安排的其他事项。
1、根据公司费用管理制度审核门店各类日常单据和发票;门店各类日常单据的付款流程跟进和会计账务处理;
2、门店营业资金复核,回款跟进及账务处理;
3、门店日常科目的管理,分析,跟进及清理;
4、月结期间的相关费用计提及科目检查;
5、完成上级交办的其他工作
1、负责门店日常财务核算和财务管理工作;
2、按月填报各项上报数据并完成后续工作;
3、汇总各部门预算及资金计划,并跟踪、统计后期执行情况;
4、负责管理及维护明细账、总账,定期稽查;
5、负责门店收银员的日常培训及监管;
6、完成财务部及公司领导安排的其他工作;
(一)负责编报本单位年度经费预算,掌握经费使用进度,并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费,并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位,并报送到有关部门,如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账,并定期与会计核算中心对账。
会计岗位工作内容
1.必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。
6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
会计职能
1、会计的反映职能
①会计主要是从数量方面反映各单位的经济活动情况,通过一定的核算方法,为经济管理提供数据资料。
②反映职能应包括事前,事中、事后的反映,即贯穿于经济活动的全过程。
③会计对实际发生的经济活动进行核算,要以凭证为依据,要有完整的和连续的记录,并按经济管理的要求,提供系统的数据资料,以便于全面掌握经济活动情况,考核经济效果
会计岗位职责有哪些
从目前会计的行业的薪酬情况看来,会计人员的一般工资是:实习生工资一般是在2.5k-3.5k,工作一年以上的薪资4.5k左右,工作3-5年且有初级职称或是熟手会计4.5k-8k薪资不等,会计主管薪资一般是6k起步,部分四五线小城市除外。
以上只是目前会计行业薪酬的大概情况,其实不同地区不同岗位,会计工资也是有很大的区别的。
比如出纳,出纳算是会计工作中最低级的岗位了,做的都是比较底层的工作,非常辛苦,且工资待遇也不佳。据调查,即使是在上海这样的超一线城市,出纳人员的工资也大多在4k左右。
在大多数企业中,一般会计岗位分为成本会计、税务会计和总账会计。一般来说总账会计的工资待遇是最好的,也是最容易晋升到财务主管的。而成本会计和税务会计工资水平大多在5.5k左右。
会计工资一般也与你的能力有关,即所取得证书的含金量。
注册会计师是大家一致认同的国内含金量最高的会计证书,注册会计师在北上广这类一线城市,年薪甚至可以达到10-30万。
还有就是会计职称证书,含金量也是从初级会计职称、中级会计职称、高级会计职称依次提升,一般取到高级会计职称的人大多数都是国企财务高管或者在事业单位、政府部门任职了,福利待遇自然不在话下。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
2、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;
3、划清费用的开支范围及营业内外收入;
4、认真计算财务成果及各种税金;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按期缴纳各种税款;
7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
8、对会计账目及凭证要按期装订成册,妥善保管;
9、记账要及时、准确,明细账要按日登记,总账定期登记;
10、严格遵守公司的各项制度,发现问题及时上报;
11、完成上司安排的其他任务。
1、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责整理后台数据,统计报表,配合公司资金工作;
3、负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;
4、按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;
5、按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;
6、按期整理各公司的明细账,清理与供应商的业务往来款,及时追回发票,避免产生坏账;
7、核算公司账面资金,预算公司可用资金;
8、完成领导安排的其他工作。
中级会计职称考试的报名条件: (一)报名参加会计专业技术资格考试的人员,应具备下列基本条件: 1、坚持原则,具备良好的职业道德品质; 2、认真执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度,以及有关财经法律、法规、规章制度,无严重违反财经纪律的行为; 3、履行岗位职责,热爱本职工作; 4、具备会计从业资格,持有会计从业资格证书。 (二)报名参加会计专业技术中级资格考试的人员,除具备以上基本条件外,还必须具备下列条件之一: 1、取得大学专科学历,从事会计工作满五年。 2、取得大学本科学历,从事会计工作满四年。 3、取得双学士学位或研究生班毕业,从事会计工作满二年。 4、取得硕士学位,从事会计工作满一年。 5、取得博士学位。 ---------------------------首先,你其实不够报考中级的条件,但是你报考了,并且过 了,拿到了这个资格证书,记住这只是中级资格证书而已。。其次,单位是否聘用你,那是单位自己的事情,跟国家规定与否无关系。 聘任完全由单位根据工作需要和岗位情况来决定。 职称同聘用是两回事。职称是资格,即你通过了中级职称考试,就具备了中级职称资格,聘用则是职位,如果你的单位设立这个职位,也需要通过聘用来就职,就会设置应具备的条件,比如要求通过英语职称考试,这就是这个单位设置的聘用条件。当然,你们单位可以规定要有会计三年及以上的工作经验。就如,有了教授职称未必就能聘上教授岗位是一个道理。 你才毕业,完全没有工作经验,单位怎么可能聘用你做会计师?你至少也要工作一年以后啊。。。。。如果聘你做会计师,你的经验貌似还没有一个助理会计师的经验多,你何来做会计师的 资格???
一、通过考试取得中级会计师职称并符合国家有关规定,可聘任会计师职务。二、说明1、财会[2000]11号文件《会计专业技术资格考试暂行规定》规定:(1)会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。(2)通过全国统一考试,取得会计专业技术资格的会计人员,表明其已具备担任相应级别会计专业技术职务的任职资格。用人单位可根据工作需要和德才兼备的原则,从获得会计专业技术资格的会计人员中择优聘任。(3)会计专业技术资格实行全国统一考试后,不再进行相应会计专业技术职务任职资格的评审工作。2、(86)职改字第56号文《会计专业职务试行条例》规定:(1)会计专业职务名称定为:高级会计师、会计师、助理会计师、会计员。高级会计师为高级职务,会计师为中级职务,助理会计师、会计员为初级职务。会计人员在担任专业职务期间,按照会计专业职务的工资标准,领取相应的专业职务工资。(2)各级国家机关对会计专业职务实行任命制。实行任命制的部门和单位应按干部管理权限,由行政领导向被任命的会计专业人员颁发任命书。各事业单位对会计专业职务一般实行聘任制。行政领导应向受聘的会计专业人员颁发聘书,双方签定聘约,确定聘期,以及续聘、解聘、辞聘等事宜。(3)专业职务的基本职责。会计师,负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法;解释、解答财务会计法规、制度中的重要问题;分析检查财务收支和预算的执行情况;培养初级会计人才。(4)各级会计专业职务的设置,应根据会计人员的编制定员、专业职务限额比例、所担负的任务和会计干部队伍的实际情况确定,并按规定的程序报经批准。
记账人员的岗位职责(通用13篇)
在学习、工作、生活中,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗?以下是我整理的记账人员的岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
目的: 明确工作职责,加强公司仓库的管理,提高整体运作效率。
1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结,凭单记账,不得跨日记账,保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物,若发现账物不符要第一时间通知相关负责人,并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案,报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表,协助仓库主管完成仓库抽盘工作,并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等,不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结,凭单记账,不得跨日记账,保证账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟)。
9、随时关注仓库的储备情况,防止货物储备不足、超储积压,有“安全库存标准”的要关注存量是否正常,若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
11、调动或离职前,必须要办理工作移交手续,上级主管人员要监督并签字确认。
12、记账员要严格履行自己的职责,保证账务及时性、真实性、单据完整性,如玩忽职守造成公司损失的,将追究其经济责任;对情况严重的,可追究其法律责任。
工作岗位:记账员
主要工作内容:
1、 采购记账:将物流打印的原材料入库单据按照原材料库、寄售库、设备库分单、整理,待对账和核对发票时使用,并将单据数据录入原材料未开票表格中。
2、 与供应商对账:核对供应商对账单中的数量、规格、单价、总金额、入库情况,确认无误后签字确认,回传给供应商作为开具发票的依据。
3、 发票记录:收到厂家发票后确认与当时对账数据准确一致,将发票号码、开具日期、收到日期、金额等录入到收到发票明细表中,以备日后查询使用。
4、 金蝶系统录入发票:将与发票相对应的原材料入库单据找出,和发票附在一起,并在未开票表格中将已来发票的单据删除。在金蝶系统采购:发票—采购发票维护中,将原材料入库单下推生成相应的购货发票。
5、 硅钢片核销:月末结账前,将金蝶中本月的委外加工硅钢片的入库量和刚才卷料的发出量根据相应的供应商和废品率进行核销,用以计算出硅钢片的价格。
6、 将未开票数据报给财务:每月月底将未开票表格中所有的数据整理好,在未开票金额表格中录入,并将未开票表格报给财务。
1、严格遵守执行酒店的财务制度,服从上级管理,树立较强的责任心。
2、填写单据、登记帐本要规范、认真,帐面要整洁,做到不见实物不上账,单与物不相符不上账,要保证帐物相符,入账要及时准确,按要求登记分类明细帐。
3、严格遵守入账、结账、出库程序、制度,所有外送货物不得由采购直接支付,上帐时要严把关。
4、部门领料单一周一汇总,上交财务部,报以核算成本。
5、配合财务搞好月末盘点表,完整准确编制盘存表。
6、监督验货员、物管员,验货入库程序,记录好人库物品的量数金额。
7、配合物管员做好库房的实物收发保管工作及库房卫生工作。
8、配合财务做好月终供应商结账工作。
岗位名称:记帐员
本职工作:财务帐目保管,公司财务主管指定库存商品明细帐及
相关帐目的记帐、统计和核对;客服部、销售部日常
销售结款记账统计、清算和盘点销售清单。
岗位职责:
一、 接受部门主管的监督及工作安排。
二、检查、监督与本职工作相关人员的工作及业务流程。
三、定期向财务主管汇报本公司往来账目及经营问题及状况,以及突发性或其它临时性财务问题。
四、接受公司财务主管的检查、监督和指导,并配合公司财务部完成每月的帐目检查、盘点、核算工作。
五、保管公司内部相关的票据和资料。
六、协助财务主管对库存商品的销售和使用做好准备。
七、行使记帐员的各项岗位职能:
1、号款、票据的收缴及送存。
2、财务应收应付及销售往来帐目及话费、号款的日清月结。
3、每天核对对帐单和各部门销售日报表及稽核单据。
4、处理营业及代销点的稽核等相关工作,并进行财务审核。
5、严格执行财务管理制度,对财务所涉及相关凭证进行审核。
8、协助公司财务监督,清查库存,并制定报表。
9、清理帐目工作,要按月结清、盘点;对代销网点按公司要求规定日期或按合同要求做好结算工作,按月小结、转结下月报表,并做到月月跟踪监督。
10、按月统计公司商品库存及设备库存、备品消耗。 岗位纪律:
一、严格遵守国家法律、法规及公司《财务管理制度》;
二、财务帐目及相关凭证的归档、保存;
三、对财务帐目的保密工作负责;
四、对记帐员的工作质量及后果负责;
五、监督企业经营和业务部门的财务制度执行情况。
人员素质:
大专以上学历,三年以上通信行业工作经验,熟悉国家法律及 财务法规,能熟练操作计算机,持会计证上岗。
考核指标:重要任务完成情况,部门费用控制情况、部门合作满意度、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识技能。客户达成率、工作效率、安全控制率、客户投诉率、7S管理达成率、账务管理能力达成率。
说明:以上目标实行月度考核计划,当月目标在次月10号前考核存档,考核办法以《绩效考核制度》为准,对未达成目标管理的负责人,予以处罚;达成目标管理的负责人,予以奖励;连续三个月内考核不达标的,予以调岗或降薪,连续5个月考核不达标,调岗后或降薪后造成不良后果的,按公司相关管理规定予以辞退或劝离。
1、积极参加与信用社组织的政治理论学习和业务技能学习活动,不断提高自己的思想政治素质和业务技能素质。
2、每天业务开始,必须坚持双人签到制度
3、认真落实“一分四双”制度,与出纳实行交叉复核。
4、负责保管、记载和定期对自己和出纳人员经管的所有帐簿。
5、定期做好微机帐目的总分及内外帐目总分核对工作,确保相符。
6、认真做好各种资料的打印工作,保证打印资料的完整。
7、做好微机的基本维护工作,经常检查电源、线路,做好机器运转情况和系统应用情况记录,发现异常立即上报有关人员及部门。
8、严格遵守会计制度和微机操作程序,认真做好日终、月终、年终的处理工作,严格按规定手续办理转帐、冲帐、开销户等业务,保证各项帐目相符。
9、做好凭证、存单(折)的审核工作,审查无误后,输入计算机。
10、及时向本社会计和主任汇报微机帐面重大差错,必要时上报联社,以便及时采取有效的应急处理措施。
11、配合出纳员、会计人员做好大额现金交易的登记上报,认真做好存款帐户实名制工作和可户身份验证及保密工作。
12、在综合业务系统中从事与其自身权限相应的帐务处理,查询打印等操作。
13、临时离岗时做临时签退,不得擅自离开操作终端。
14、当日业务结束后,必须进行正式签退。
15、短期离岗必须按规定办理交接手续。
16、柜员卡密码,必须保持不定期更换,至少每月更换一次。
17、因保管不善造成柜员卡遗失、损毁的,重新申领新卡,并比照《安徽省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的有关规定给予处罚。
18、恪守职业道德,坚持原则,实事求是,敬业爱岗,认真完成本职和领导交办的各项工作。
一、 什么是记账员?
从字面理解是记录柜组账务的人员,实际含义是记录本柜组账务,协助柜组主任管理柜组的人员。
二、记账员的岗位职责
1、坚持财务制度,严格履行各项财务手续,认真审核柜组费用,处理好柜组财务工作。
2、柜组财务工作直接对财务经理负责,及时向财务经理汇报工作中发生的各种财务问题。
3、带领柜组的销售人员为顾客介绍、推荐商品,提供满意服务。
4、协助柜组主任或组长管理柜组工作及培训本柜组员工,并协调好柜组成员之间的关系。
5、对柜组商品做到心中有数,协助柜组主任或组长搞好库存结构,做好柜组主任的参谋。
三、主要权利
1、越级反映问题的权利。
2、柜组主任不在时,管理柜组的权利。
四、记账员具备的素质
1、扎实的业务技能。2、敢于承担责任。 3、培训能力。 4、爱岗敬业。 5、诚实守信。 6、廉洁自律。 7、自觉遵守财务制度
一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度,维护财经法律,认真履行职责。
二、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记账,付账、报账工作。
三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证,建立并完善财务凭证。
四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作,编制各种财务会计报表,积极进行公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向领导汇报。
五、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面的反应公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,账目清楚,按期结报。
六、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作。
七、录入(编制)记账凭证,负责会计凭证汇总,账簿登记,打印输出记账凭证和账簿。
八、正确使用和保管发票,及时确认销售收入,进销项税额,合理避税。
九、定期核算往来账款,及时清算应收应付款。
十、按照规定,定期(月、季、年)核对账目,结账,编制会计报表,并做到报表数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。
十一、保管好所有的财务凭证,按规定对各种会计资料,定期收集、审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
十二、遵守职业道德,保守公司机密。
十三、完成财务经理临时交办的其他工作。
岗位职责 :
1、总控、监督会计部整体工作流程,确保各岗位人员认真履行工作责任;按照客户需求,分配业务至各岗位。
2、做好会计监督工作,严格按照国家财经法规和企业规章制度跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度。
3、抽查代账客户记账凭证质量(特别是新会计的账务处理,凭证的装订、纳税申报等其他日常工作审核)
4、对接市场运营中心,将新签客户分配至代账会计。
5、协助销售人员完成销售过程中财务问题:销售人员在销售过程中,如果客户有财务问题,可以协助解决;
6、申报期内督促推动所有客户的账务处理、纳税申报进度。
7、随时关注沟通、记账和报税过程中的异常情况,保证征期内记账、报税工作的顺利完成。
8、制定和优化代账服务流程,经总经理批准后在全公司实施试行。
任职要求 :
1、统招本科及以上学历,财务管理、会计相关专业,中级会计师以上职称;
2、能熟练操作各类型财务软件系统,具有EXCEL建立财务模型能力;
3、具有大型集团公司3年以上财务经理、会计核算、部门管理经验;
4、具有较强的协调组织能力、沟通表达能力、业务敏感度和逻辑分析能力。
岗位职责
1、认真执行会计制度,按时做好记账、报税工作。
2、编制,审核记账凭证,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
3、计提各类应交税金,办理纳税工作。
4、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。
5、完成公司领导交付的`其他任务
任职要求 :
1、财务、会计专业,持有会计证。
2、有会计工作经历者—优先。
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练一般纳税人企业抄、报税业务—优先。
4、熟练使用财务软件(用友)—优先。
5、无工作经验,肯学习,学习能力优秀的亦考虑。
6、有驾驶证人员优先。
1、编制和维护公司的总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来。
2、及时维护好公司的各项证照和资格,做好各项年检和年审工作、办理报账、协调处理与工商税务机关的事项。
3、跟进一般纳税人的账务处理,发票的开具。
4、上级安排的其他行政性事务。
1、负责公司日常费用报销,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
2、负责公司销售收款、采购付款及工程结算的账务处理及往来款的核对工作。
3、负责财务相关各项票据的开具。
4、负责费用凭证核对及财务软件系统的录入以及财务软件系统管理及维护。
5、负责到工商、税务、银行、工资结算等部门办理公司相关事宜。
6、负责各类会计档案打印、装订、归档。
1、每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。
2、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
3、确保公司各项税收的及时缴纳申报。
4、核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。
5、审核及监督出纳的开票情况。
6、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
工作职责:
1、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算,制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。
2、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。
3、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。
4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。
岗位要求:
1、大专以上学历,财务管理、会计等相关专业。
2、有10年以上经验,会计核算能力较强,有设计公司工作经验者优先。
3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规,熟悉会计制度及财务制度。
4、有会计从业资格证书;同时具备会计中级资格证者优先考虑。
5、爱岗敬业,具有较强的沟通、协调与管理能力,
6、具有高度的责任感和良好的道德素养,办事沉稳、原则性强,客观公正,工作细致认真。
7、退休人员优先。